为进一步加强和规范财务管理工作,切实履行国有资产监督管理职责,12月14日—18日,市水投集团监事会一行赴各子公司对财务及预算执行情况进行了监督检查。
检查组通过查看财务报表、财务凭证、工作台账及座谈等方式,着重对财务数据真实完整、账实相符情况、往来款项清理情况及会计基础规范执行情况等进行了检查,进一步了解了企业财务总体状况及资金运转情况,并对查出的问题提出整改建议。
检查组指出,企业财务和资产管理是企业经营活动中的重要工作,财务工作的开展要严格遵守各项财务制度和财经纪律,各子公司要认真做好财务管理工作,结合自身实际,对财务管理中的薄弱环节和存在的问题进行整改落实。财务工作者要恪守职业道德,务实作为,坚守纪律底线,不断增强工作责任感和使命感,切实保证企业资金安全。
通过此次专项检查,有效提高了各子公司合规经营能力和风险防范能力,对财务管理水平的提升起到了较好的推动作用,为企业良性运营和稳定发展提供坚实保障,为实现国有资产保值增值夯实了基础。